
为了加强企业内部管理,增加各部门财务收支透明度,杜绝违纪现象,促党风廉政建设,公司组织由经营班子覃永军副总经理等领导和党群工作部、财务部人员组成的内部审计工作小组,于今年8月下旬至9月上旬对各职能部门和中二层机构2008年5月至2011年6月期间的收支情况进行了审计。
本次审计的内容包括公司下拨的办公费、交通费、夜班费、外勤补贴以及各部门自收自支的抄表及检修工作误餐补助、用户业扩工程安装费用和装表接电服务收费等。
从这次内部审计工作结果来看,各部门认真执行了公司制定的《所属部门财务管理规定》和有关财务管理制度,基本做到收支有登记账本、支出单据有经手人签字、业扩工程有材料清单、收取客户费用有单据,没有发现贪污挪用行为,员工评议满意和基本满意率达到99.5%,财务管理状况总体上相对2005-2008年度有了很大转变。
